职位描述
一、岗位职责:
1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施审计业务;
2、审前协助项目负责人做好审前的各项准备工作,参与审计方案起草与实施;月度例行审计工作 开展;
3、审计过程中,做好审计记录、审计证据的收集、调查取证及编制审计工作底稿;
4、审计工作结束后,根据审计底稿等材料编制审计报告,并提出初步审计意见或建议,后续审计问题整改跟踪与落实;
5、监督公司的财产和资金的使用情况、流程运行状况,分析报表,发现风险及时上报并提出整改建议;
6、内部审计资料的收集、整理及建档工作,遵守公司秘密和保护当事人合法权益;
7、服从上级安排,按时完成部门领导日常交办的其他工作。
二、任职要求:
1、财务或审计相关专业;
2、熟悉使用办公软件及财务软件;
3、具备贸易企业财务工作经验;
4、内部审计师或中级会计师优先考虑。
5、能接受省外出差。