职位描述
岗位职责
1、参与制定年度审计计划。
2、提供审计部门费用预算基础数据。
3、协助部门经理制定/修订审计管理办法、流程、表单。
4、完成审计经理布置的对集团下属子公司,集团总部各职能部门经营成果的审计工作。
5、完成审计经理开展的定期或不定期的专项审计、专案审计、财务收支审计。
6、提取集团下属子公司,集团总部各职能部门经营日报、财务报表、财务分析报告异常数据。
7、查阅集团下属子公司,集团总部各职能部门资金流水,报告异常数据。
8、指导集团下属子公司,集团总部各职能部门参与审计人员的工作事务,以保证审计工作顺畅进行。
9、参与招投标项目的事前评估“参与资质、中标机率、费用投入、同行分析”审计。
10、参与招投标项目的过程“样衣、报价、标书、保证金、参展工具准备”审计。
11、参与招投分析报告 “失分项、未中标原因、成功案例”审计。
12、编制审计报告初稿,提出合理建议。
任职能力要求
一、三年以上账务工作经验、有审计经验;
二、熟悉现代企业管理模式、熟悉审计方面专业知识、懂得财务管理理论和应用;
三、熟练操作计算机办公软件,熟悉最新的财务制度,法规,政策及审计专业知识,熟练掌握最新审计、评估准则、企业会计准则及相关法律法规。